稽核主管(内部审计经理)
HiTRUST · Taipei
Job description
职位概况
因集团 IPO 规划,现招聘具备内部控制与稽核经验的稽核主管,负责建立内控制度、执行年度稽核并配合上市辅导工作。
主要职责
- 依据《公开发行公司建立内部控制制度处理准则》协助各部门制定九大交易循环的管理制度。
- 对母子公司关联交易及职能分立进行制度风险评估。
- 制定并执行年度稽核计划,提交稽核报告并跟踪缺失整改。
- 协助各单位开展内部控制自行检查,汇总并向董事会及审计委员会报告。
- 对接承销券商、签证会计师,提供内部控制审查所需佐证文件,确保 ERP 系统信息流与权限符合上市合规要求。
任职要求
- 具备五年以上内部稽核或内部控制工作经验。
- 曾任职于公开发行公司、证券或期货机构的专任稽核人员,或拥有四大事务所审计经验两年以上。
- 熟悉内部控制制度设计、执行与评估。
必备技能
- 熟练使用 AI 工具提升稽核效率。
- 了解 ERP 系统信息流与权限管理。
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