内部审计师
網銀國際股份有限公司 · Ville de Taichung
Job description
职位概况
负责规划与执行内部稽核工作,检查集团运营、财务及信息作业的内部控制与合规情况,提出改进建议并跟踪落实,帮助降低经营风险,强化公司治理。
主要职责
- 依据公司政策执行年度稽核计划并定期出具稽核报告。
- 协助风险管控,提供改进建议并跟踪整改效果。
- 修订内部控制、内部稽核制度及相关管理办法,包含子公司稽核。
- 完成上级交办的其他稽核相关任务。
任职要求
- 具公开发行公司、证券或期货机构稽核经验两年以上者佳。
- 在会计师事务所工作三年以上者佳。
- 拥有国际内部稽核师证书或IPO经验者优先。
- 熟悉内部控制制度、公司法及法规遵循制度。
必备技能
- 熟悉内部控制与合规审查流程。
Questions fréquentes
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