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内部审计师

網銀國際股份有限公司 · Ville de Taichung

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Job description

职位概况

负责规划与执行内部稽核工作,检查集团运营、财务及信息作业的内部控制与合规情况,提出改进建议并跟踪落实,帮助降低经营风险,强化公司治理。

主要职责

  • 依据公司政策执行年度稽核计划并定期出具稽核报告。
  • 协助风险管控,提供改进建议并跟踪整改效果。
  • 修订内部控制、内部稽核制度及相关管理办法,包含子公司稽核。
  • 完成上级交办的其他稽核相关任务。

任职要求

  • 具公开发行公司、证券或期货机构稽核经验两年以上者佳。
  • 在会计师事务所工作三年以上者佳。
  • 拥有国际内部稽核师证书或IPO经验者优先。
  • 熟悉内部控制制度、公司法及法规遵循制度。

必备技能

  • 熟悉内部控制与合规审查流程。

Questions fréquentes

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